|
|||
МамаЛюба
28.04.12 — 10:43 |
Добрый день,Вот такая проблема. при закрытии месяца ,БП 2.0,ругается. |
||
МамаЛюба
1 — 28.04.12 — 10:53 |
как апну |
||
tertva_1C
2 — 28.04.12 — 11:00 |
1. Убить бухгалтера |
||
МамаЛюба
3 — 28.04.12 — 11:37 |
А удаление этих неактуальных регламентных операций не повлечет за собой беду никакую? |
||
Stim213
4 — 28.04.12 — 11:37 |
(3) нет |
||
МамаЛюба 5 — 28.04.12 — 11:39 |
Тогда помогло,Спасибо большое |
|
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену… по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. |
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
bukvoezka
Дата регистрации: 29.06.2009
Сообщений: 31
Здраствуйте!Коллеги,не могу справиться с закрытием месяца в 1С8.2.Закрывая очередной месяц,требует перепроводить все предыдущие.Изменений в них не было.Перепроводить трудоемко,амортизацию по сч.20 закрываю каждый месяц вручную вводя коэффициенты.Как справится с этим закрытием?Ужас какой-то.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
Пригласить специалиста, который нормально настроит учет, чтобы вручную ничего не закрывать.
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
«Все намного проще: ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА — установить нужный месяц — КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (выделен красным с восклиц.знаком) нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!»
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
«> нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!<br>И получить свой законный геморрой на голову.»
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
«Достаточно войти в документ прошлого периода и закрыть его, ЗАКРЫТИЕ затребует перепровести все, начиная с этого документа. Если вы считаете что необходимо перепровести, то и …, а если вы уверены, что ваши действия не внесли существенных изменений, то и нет смысла перепроводить все операции. Достаточно изменить контрольную дату. Не говорите — геморрой, объясните конкретно какие последствия моих действий. Может быть я чего не знаю? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.<br>Другое дело, вручную закрывать амортизацию — ужас. Может не отлажена программа. А может так надо бухгалтеру, ему виднее.»
bukvoezka
Дата регистрации: 29.06.2009
Сообщений: 31
Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.Точно знаю,что ничего не менялось в прошлых периодах,всем пользователям своевременно закрываю доступ,а почему требует каждый раз перезакрывать прошлые периоды,пардон,никак не пойму,даже после изменения контрольной даты.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
> Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.<br>А отнести аммортизацию на 25 счет, чтобы потом все закрылось автоматически не судьба?
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
Зачем Вам при закрытии амортизации номенклатура? Знать долю амортизации на каждый «пучок петрушки»? Думаю проще закрывать амортизацию по номенклатурным группам, т.е. по видам деятельности Вашего предприятия. Попробуйте: ПРЕДПРИЯТИЕ — ТОВАРЫ (материалы, услуги, продукция) —НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ — завести виды деятельности (например, торговля, производство, прочая реализация…, как Вам удобно). <br>Далее: ОС — СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ — создать — Субконто 1 – это Ваша номенклатурная группа, субконто 2 – статья затрат, укажите счет расходов, подразделение где наход.ОС.<br>При принятии к учету ОС в параметрах начисления амортизации — выбрать способы отражения расходов… И не заморачиваться каждый месяц.<br>Может в Вашем производстве свои особенности, требующие собирать расходы по каждой номенклатурной единице…?
Показывать по
10
20
40
сообщений
Ошибка в регламентных операциях
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
Добрый день,
При проведении регламентной операции «Закрытие месяца» выдается ошибка такого содержания: «Нарушена последовательность регламентных операции». Это значит что надо перепровести прошлые (3кв.) периоды, но лезть туда не хочется. Подскажите есть ли какой-нибудь другой путь закрыть 4 кв?
Цитата (ГалинаАл):1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
Добрый день,
При проведении регламентной операции «Закрытие месяца» выдается ошибка такого содержания: «Нарушена последовательность регламентных операции». Это значит что надо перепровести прошлые (3кв.) периоды, но лезть туда не хочется. Подскажите есть ли какой-нибудь другой путь закрыть 4 кв?
Здравствуйте! Это означает что последовательность нарушена, и программа предупреждает, что не всё ОКЕЙ! Но вы можете принять решение не обращать на это внимание (правда, ответственность всё равно на пользователе останется!). И сделать так.
В форме обработки «Закрытие месяца» верхняя ссылка «Контроль последовательности проведения», её нажимаете. А затем в новом окошке есть кнопка «Изменить контрольную дату», щелкаете и вам подставляется дата конца месяца. Соглашаетесь «ОК» , закрываете проверку, и проводите регламентные операции по закрытию.
Но злоупотреблять таким подходом не рекомендуется.
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Алена, спасибо, Но не получается. Мне надо провести октябрь прошлого года, поменяла дату на 31 января 2012г.- пыталась провести начисление амортизации за октябрь- показывает ту самую ошибку.
Цитата (ГалинаАл):1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
Добрый день,
При проведении регламентной операции «Закрытие месяца» выдается ошибка такого содержания: «Нарушена последовательность регламентных операции». Это значит что надо перепровести прошлые (3кв.) периоды, но лезть туда не хочется. Подскажите есть ли какой-нибудь другой путь закрыть 4 кв?
Это значит что-то поменялось в 3-м квартале и его нужно перезакрыть.
Другой путь связан с возможными ошибками закртия 3-го квартала.
Операции — Регистры сведений — толи «Регламентные операции», толи еще как.
Сейчас нет возможность посмотреть.
Удаляете строки 3-го квартала.
Цитата (hlineblik):[quote=ГалинаАл]1С :Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
Операции — Регистры сведений — толи «Регламентные операции», толи еще как.
Сейчас нет возможность посмотреть.
Удаляете строки 3-го квартала.
Разве можно удалить строки 3 кв?
Цитата (ГалинаАл):Алена, спасибо, Но не получается. Мне надо провести октябрь прошлого года, поменяла дату на 31 января 2012г.- пыталась провести начисление амортизации за октябрь- показывает ту самую ошибку.
Сделать можно как я выше написала. Но последовательно , из месяца в месяц, и только
в пределах месяца указать последнюю дату месяца, которая подставляется.
Если строки-ссылки регламентных операций не изменили цвет с зеленого на голубоватый, то можно не перепроводить. А если их цвет изменился на голубоватый, то лучше перепровести реглам.операции, только те, которые цвет поменяли.
Левой кнопкой мыши щелкаете на ссылку-операцию и выбираете «Выполнить операцию».
Без понимания ситуации я вам не рекомендовала бы ничего удалять из регистров и регламентных операций.
А лучше всего после сдачи отчетности за кварта (год) закрывать период путем установки даты запрета редактирования прошедшего периода.
Это в Сервисе — Настройка пр-мы — Запрет изменения данных. Прочтите справку к Настройке.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Алена, спасибо вам большое, таких тонкостей в 1с я не знала.
У меня в «закрытии месяца» все кроме начисления налогов с ФОТ поголубело. А «начисление амортизации» светится красным. Как его перепровести?
Цитата (ГалинаАл):Алена, спасибо вам большое, таких тонкостей в 1с я не знала.
У меня в «закрытии месяца» все кроме начисления налогов с ФОТ поголубело. А «начисление амортизации» светится красным. Как его перепровести?
Если красным, значит там какая-то ошибка. Скорей всего она и раньше была. Возможно, вы не заметили раньше…
С ошибкой надо обязательно разобраться и устранить её.
Для начала попробуйте встать на эту операцию «Амортизация и износ ОС» (на линию), нажать левой кн.мыши «Выполнить операцию». Она не выполнится, но появиться служебное сообщение в нижнем окошке. Его скопируйте и сюда в тему вставьте, если сами не разберетесь.
А мы попробуем дать вам совет, что далее сделать.
То есть не сплошную перепроводку, но Закрытие месяца (все регламентые) должны быть выполнены
Я посмотрела, ничего страшного. Не должно у вас ничего поплыть в учете. Просто, войдите в верхнюю операцию-обработку «Контроль последовательности проведения документов» формы «Помощник закрытия месяца», и запустите на восстановление последовательности.
Кстати, вверху справа на Помощнике есть справка. Советую вам её внимательно прочитать, усвоить.
Так сказано, что «Помощник закрытия месяца предоставляет возможность:
Выполнить все необходимые операции закрытия месяца в правильной последовательности,
Частично выполнить закрытие месяца,
Отменить закрытие месяца, и т.д.»
Много важной информации в справке.
Справки вообще ко всем документам и справочникам имеются в конфигурации. Чтобы пользователи не терялись, разбирались…
Получите ЭЦП на бухгалтера без визита в госорганы и отчитывайтесь по доверенности
контроль последовательности тут точно не причем ,
надо если вы уверены в учете просто удалить неактуальные операции из регистров :
операции- регистры сведений — неактуальные регламентные операции и удаляете все сведения которые там по предыдущему периоду ….. по другому он вам просто не даст закрыть месяц.
Запустила «восстановление последовательности…» А это надолго? не придется ли здесь ночевать?
уже 07.10
Цитата (ireniren2007):контроль последовательности тут точно не причем ,
надо если вы уверены в учете просто удалить неактуальные операции из регистров :
операции- регистры сведений — неактуальные регламентные операции и удаляете все сведения которые там по предыдущему периоду ….. по другому он вам просто не даст закрыть месяц.
Да, так бывает.
И ваш совет полезен, в принципе.
Но краснота на ссылках регл.операций в Помощнике бывает из-за ошибок тоже.
**
Галина! После того, как закончите, и всё станет «приличным», закройте предыдущий период от редактирования. Мой вам совет.
Цитата (ireniren2007):
надо если вы уверены в учете просто удалить неактуальные операции из регистров :
операции- регистры сведений — неактуальные регламентные операции и удаляете все сведения которые там по предыдущему периоду ….. по другому он вам просто не даст закрыть месяц.
я опасаюсь удалять что-либо по предыдущему периоду, т.к. это сентябрь
предыдущий период от редактирования закрыт уже давно. И октябрь был у меня уже закрыт, стала перепроводить амортизацию, т.к. добавилось ТМЦ в октябре. И все-тупик.
А специалист из 1С так и не идет.
уже 21.10.
уже 31,10 время 16-50
Отправляйте отчетность по НДС прямо из 1С!
А тот ли вы режим запустили? именно, из самой обработки Помощник закрытия месяца? что-то и впрямь долго… (По локальной сети в базу входите? или база очень большая, слишком много операций?)
Цитата (ГалинаАл):
Цитата (ireniren2007):
надо если вы уверены в учете просто удалить неактуальные операции из регистров :
операции- регистры сведений — неактуальные регламентные операции и удаляете все сведения которые там по предыдущему периоду ….. по другому он вам просто не даст закрыть месяц.
я опасаюсь удалять что-либо по предыдущему периоду, т.к. это сентябрь
предыдущий период от редактирования закрыт уже давно. И октябрь был у меня уже закрыт, стала перепроводить амортизацию, т.к. добавилось ТМЦ в октябре. И все-тупик.
А специалист из 1С так и не идет.
уже 21.10.
уже 31,10 время 16-50
я рекомендую удалять не сами операции а регистры не актуальности …. это разные вещи …. т.е. вы принудительно объясняете программе что все правильно ….. если сами в этом уверены. Такого рода ошибки часто бывают в базах с филиалами после обменов или при исправлении в предыдущих периодах …. Для себя категорически не допускаю восстановления последовательности в закрытых периодах на больших объемах, что то да измениться на 100 -200 р., особенно себестоимость по мелким продажам. и как следствие не закрытые счета и пересдача деклараций из за мелочи.
как вариант если боитесь что то делать сделайте копию базы …… если что то идет не так можно откатиться …
а что значит «неактуальные регламентные операции»? я нашла их но удалять опасаюсь
Пройти подготовку на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А, В) при ОСНО